

目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
内蒙古自治区互联网舆情中心(以下简称“舆情中心”)是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属相当于正处级参照公务员法管理事业单位,承担自治区互联网舆情研究、互联网违法和不良信息举报等工作。加挂内蒙古自治区互联网违法和不良信息举报中心牌子。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构6个,无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2026年汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区互联网舆情中心。详细情况见表:
纳入2026年单位预算编制情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标
2026年,互联网舆情中心(违法和不良信息举报中心)按照党中央及自治区党委中心工作要求,围绕深化落实习近平总书记和党中央赋予内蒙古建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”的五大战略定位和使命任务,深化落实自治区党委“1571”工作部署,推进网络辟谣联动机制和网络举报工作体系建设,以“亲清护企”品牌化建设为抓手,持续深入做好涉企网络侵权信息等互联网违法和不良信息举报受理工作,扩大社会影响力,将网络生态治理工作常抓不懈。
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
舆情中心单位2026年度收入、支出预算总计424.44万元,与上年相比收、支预算总计各增加228.42万元,增长116.53%。其中:
(一)收入预算总计424.44万元。包括:
1.本年收入合计424.44万元。
(1)一般公共预算拨款收入424.44万元,与上年相比增加230.17万元,增长118.48%。变动主要原因一是2026年人员增加,人员经费、公用经费相应增长;二是2025年保障新增人员办公需求,按规定配置办公设备,2026年无新增办公设备配置需求,未安排相关预算。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元,与上年相比减少1.75万元,下降100%。变动主要原因是上年预算执行情况良好,2026年无上年结转经费。
(二)支出预算总计424.44万元,包括:
1.本年支出合计424.44万元。
(1)一般公共服务支出329.17万元,主要用于人员经费、行政运行、职能相关工作支出。与上年相比增加168.91万元,增长105.40%。变动主要原因一是2026年人员增加,基本支出相应增长;二是2025年保障新增人员办公需求,按规定配置办公设备,2026年无新增办公设备配置需求,未安排相关支出预算;三是2025年预算执行情况良好,2026年无上年结转经费。
(2)社会保障和就业支出47.77万元,主要用于舆情中心人员养老保险、职业年金缴存和人才引进补助发放。与上年相比增加26.27万元,增长122.22%。变动主要原因是2026年人员增加,养老保险、职业年金缴费金额增加。
(3)卫生健康支出19.22万元,主要用于舆情中心人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加13.59万元,增长241.16%。变动主要原因是2026年人员增加,医疗保险缴费金额增加。
(4)住房保障支出28.27万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。与上年相比增加19.64万元,增长227.69%。变动主要原因是2026年人员增加,住房公积金缴费金额增加。
2.年终结转结余0万元。不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
舆情中心单位2026年度收入预算总计424.44万元,包括本年收入424.44万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入424.44万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
舆情中心单位2026年度支出预算合计424.44万元。其中:
基本支出368.25万元,占86.76%;
项目支出56.19万元,占13.24%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
舆情中心单位2026年度财政拨款收、支总预算424.44万元,与上年相比财政拨款收、支总计各增加228.42万元,增长116.53%。变动主要原因一是2026年人员增加,基本支出相应增长;二是2025年保障新增人员办公需求,按规定配置办公设备,2026年无新增办公设备配置需求,未安排相关支出预算;三是2025年预算执行情况良好,2026年无上年结转经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
舆情中心单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算424.44万元,与上年相比增加228.42万元,增长116.53%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)
一般公共服务支出(类)年初预算数为329.17万元,与上年相比增加168.91万元,增长105.40%。其中:
(1)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算278.98万元,与上年相比增加180.47万元,增长183.21%,变动主要原因是2026年人员增加,基本支出相应增长。
(2)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算50.19万元,与上年相比减少11.56万元,下降18.72%,变动主要原因一是2025年保障新增人员办公需求,按规定配置办公设备,2026年无新增办公设备配置需求,未安排相关支出预算;二是2025年预算执行情况良好,2026年无上年结转经费。
2.社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)年初预算数为47.77万元,与上年相比增加26.27万元,增长122.22%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算6万元,与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2026年无新增人才引进计划。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算27.85万元,与上年相比增加19.53万元,增长234.78%,变动主要原因是2026年人员增加,养老保险缴费金额增加。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算13.92万元,与上年相比增加9.76万元,增长234.78%,变动主要原因是2026年人员增加,职业年金缴费金额增加。
(4)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,与上年相比减少3.02万元,减少100%,变动原因是2026年残保金预算列入一般公共服务支出。
3.卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)年初预算数为19.22万元,与上年相比增加13.59万元,增长241.16%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算12.61万元,与上年相比增加8.94万元,增长244.31%,变动主要原因是2026年人员增加,医疗保险缴费金额增加。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算6.62万元,与上年相比增加4.65万元,增长235.31%,变动主要原因是2026年人员增加,公务员医疗补助缴费金额增加。
4.住房保障支出(类)
住房保障支出(类)年初预算数为28.27万元,与上年相比增加19.64万元,增长227.69%。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算28.27万元,与上年相比增加19.64万元,增长227.69%,变动主要原因是2026年人员增加,住房公积金缴费金额增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
舆情中心单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算368.25万元。与上年相比增加239.98万元,增长187.09%。其中:
(一)人员经费312.91万元。与上年相比增加218.32万元,增长230.80%,变动主要原因是2026年人员增加,人员经费增长。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
(二)公用经费55.33万元。与上年相比增加21.66万元,增长64.32%,变动主要原因是2026年人员增加,公用经费相应增长。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
舆情中心单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.30万元,其中,因公出国(境)费用支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.30万元,占100%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.30万元,比上年预算数增加0万元,增长0%;本年预算0.30万元比上年执行数增加0.3万元,增长100%。其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制因公出国(境)费用支出;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2025年、2026年未安排因公出国(境)任务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2025、2026年均无购置公务用车计划;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2025、2026年均无购置公务用车计划。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是单位公务用车保有量为0辆,2026年未安排公务用车运行维护费预算支出;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是单位公务用车保有量为0辆,2025年、2026年均无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费预算支出0.30万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”要求,控制公务接待费用支出;本年预算比上年执行数增加0.30万元,增长100%,变动主要原因是2025年未发生公务接待支出,2026年正常安排公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
舆情中心单位2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是本单位无政府性基金支出预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
舆情中心单位2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
舆情中心单位2026年预算安排项目3个,项目预算总金额56.19万元。其中,财政本年拨款金额56.19万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
舆情中心单位2026年度机构运行经费预算支出55.33万元,与上年相比增加21.66万元,增长64.32%。变动主要原因2026年人员增加,机构运行经费支出增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
舆情中心单位2026年政府采购支出预算总额0.65万元,比上年预算减少24.02万元,下降97.37%,变动主要原因一是2026年部门内部根据职能及工作安排,将本单位1项业务划转至其他单位,采购预算减少;二是2025年保障新增人员办公需求,按规定配置办公设备,2026年无新增办公设备配置需求,未安排相关采购预算;其中:拟采购货物支出0.65万元,比上年预算减少18.52万元,下降96.62%,变动主要原因是2025年保障新增人员办公需求,按规定配置办公设备,2026年无新增办公设备配置需求,未安排相关采购预算;拟采购工程支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,无增减变动主要原因是2025年、2026年预算均无政府采购工程类项目;拟采购服务支出0万元,比上年预算减少5.5万元,下降100%,变动主要原因是2026年部门内部根据职能及工作安排,将本单位1项业务划转至其他单位,采购预算减少。
十三、国有资产占用情况说明
舆情中心单位共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
舆情中心单位2026年度填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标项目2个(1个项目涉密,不予以公开),公开项目占本年拨款预算项目的66.67%,占全部预算项目的66.67%。公开绩效目标的项目支出预算10.19万元,占本年拨款项目支出预算的18.13%,占全部项目支出预算的18.13%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、上年结转结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十三、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、网信事务(一般公共预算支出功能分类科目项款级):反映中国共产党网信部门的支出。
十五、其他网信事务支出(一般公共预算支出功能分类科目项级):反映除行政运行、事业运行以外其他用于网信事务的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:内蒙古自治区财政厅预决算公开平台和中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室网站。
联系人:李伟霞 秀杰 联系电话:0471-4867239
第五部分 2026年单位预算公开表
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主办:中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
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