

目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心是中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室所属相当于正处级公益一类事业单位,承担自治区信息化与数字经济推进相关工作及自治区党委网信办综合服务保障工作。加挂内蒙古自治区党委网信办综合保障中心牌子。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构有3个,无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表:

三、2025年度单位主要工作完成情况
2025年,内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以铸牢中华民族共同体意识为主线,认真落实自治区党委“1571”工作部署,坚决扛起政治责任,聚焦网信工作大局,坚持“党建引领、服务提质、保障增效”,做好重要会议、活动保障任务,持续加强预算执行管理督办,修订印发财务管理、采购内控、国有资产管理等办法,积极开展数字素养宣传推介,组织做好技术运维服务,圆满完成了全年各项服务保障任务。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心 2025年度收入、支出决算总计均为576.11万元。与年初预算相比,收、支总计各减少115.88万元,下降16.75%,变动原因:一是2025年部分项目未结束,经费结转至下年使用;二是按财政盘活存量资金要求,交回财政部分指标。与上年决算相比,收、支总计各增加105.78万元,增长22.49%。其中:
(一)收入决算总计576.11万元。包括:
1.本年收入决算合计576.11万元。与上年决算相比,增加105.78万元,增长22.49%,变动原因:一是因政策调整,人员经费增加;二是新增2个项目,项目经费增加。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比,减少0.00万元(0.04元),下降100.00%,变动原因:2024年清算支付累计结转款项。
(二)支出决算总计576.11万元。包括:
1.本年支出决算合计576.11万元。与上年决算相比,增加105.78万元,增长22.49%,变动原因:一是因政策调整,人员经费增加;二是新增2个项目,项目经费增加。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度本年收入决算合计576.11万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入576.11万元,占100.00%;
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
上级补助收入0.00万元,占0.00%;
事业收入0.00万元,占0.00%;
经营收入0.00万元,占0.00%;
附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
其他收入0.00万元,占0.00%。

图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度本年支出决算合计576.11万元,其中:
基本支出168.36万元,占29.22%;
项目支出407.75万元,占70.78%;
上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
经营支出0.00万元,占0.00%;
对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为576.11万元,与年初预算相比,收、支总计各减少115.88万元,下降16.75%,变动原因:一是2025年部分项目未结束,经费结转至下年使用;二是按财政盘活存量资金要求,交回财政部分指标。与上年决算相比,收、支总计各增加105.78万元,增长22.49%,变动原因:一是因政策调整,人员经费增加;二是新增2个项目,项目经费增加;三是因合同支付比例调整,上年结转资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算576.11万元。与年初预算691.99万元相比,完成年初预算的83.25%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为532.90万元,与年初预算相比减少116.68万元。其中:
1.网信事务(款)事业运行(项)。年初预算118.69万元,支出决算125.16万元,完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数的差异原因:因政策调整,人员经费增加。
2.网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算530.89万元,支出决算407.75万元,完成年初预算的76.80%。决算数与年初预算数的差异原因:一是2025年部分项目未结束,经费结转至下年使用;二是按财政盘活存量资金要求,交回财政部分指标。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为20.89万元,与年初预算相比增加0.56万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算13.56万元,支出决算14.09万元,完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数的差异原因:养老保险基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算6.78万元,支出决算6.80万元,完成年初预算的100.39%。决算数与年初预算数的差异原因:职业年金基数调整。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为9.62万元,与年初预算相比增加0.38万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算5.93万元,支出决算6.18万元,完成年初预算的104.22%。决算数与年初预算数的差异原因:医疗保险基数调整。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算3.32万元,支出决算3.45万元,完成年初预算的103.92%。决算数与年初预算数的差异原因:公务员医疗补助基数调整。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为12.69万元,与年初预算相比减少0.14万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算12.83万元,支出决算12.69万元,完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数的差异原因:按照政策要求缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算168.36万元,其中:
(一)人员经费160.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
(二)公用经费7.98万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算407.75万元,其中:
(一)工资福利支出0.00万元。
(二)商品和服务支出403.67万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
(三)资本性支出4.08万元。主要包括:办公设备购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.43万元,支出决算0.43万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算0.43万元,支出决算0.43万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.43万元,支出决算0.43万元,与全年预算无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度财政拨款“三公”经费支出0.43万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.43万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,因公出国(境)费支出无增减变动,2024、2025年均未安排因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中:
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,公务用车购置支出无增减变动,2024、2025年均未购置公务用车。
(2)公务用车运行维护费支出0.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加0.03万元,增长7.09%,变动原因:购买公车用品。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,公务接待费支出无增减变动,2024、2025年均未发生公务接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度公用经费支出决算7.98万元,与上年决算相比,增加2.07万元,增长35.01%,变动原因:新增残疾人就业保障金支出。其中,机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度政府采购支出总额229.91万元,其中:政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.42万元。政府采购授予中小企业合同金额188.40万元,占政府采购支出总额的81.94%,其中:授予小微企业合同金额2.70万元,占政府采购支出总额的1.17%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.35%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.27%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心截至2025年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金407.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,无其他预算项目。
主管部门中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室组织对“数字经济发展经费”等2个项目(包含1个涉密项目)开展了部门评价,涉及一般公共预算支出746.63万元,政府性基金支出0.00万元,以上项目已分别委托相关第三方机构开展绩效评价,不涉及本单位项目。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
内蒙古自治区信息化与数字经济推进中心2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目的绩效自评结果;1个项目为涉密项目,绩效自评结果不予公开。
1. “网信保障经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.54分。全年预算数为73.75万元,执行数为63万元,完成预算的85.42%。项目绩效目标完成情况:本年度按照预期实施完成网信保障经费项目,包括租赁互联网专线和财政专线、采购平台服务,保障全办网络稳定运行,推动网信工作正常开展。发现的主要问题及原因:预算执行率偏低。下一步改进措施:加强预算编制阶段的调研和论证,将预算细化到具体项目和环节,明确资金使用方向和进度安排,强化预算编制科学性。
2. “物业费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.83分。全年预算数为256.51万元,执行数为200.80万元,完成预算的78.28%。项目绩效目标完成情况:本年度按时采购办公场所物业服务,通过开展物业管理、电梯维保、垃圾清运、零星修缮、草坪养护等工作,有效保障网信工作正常运转。发现的主要问题及原因:预算执行率偏低。下一步改进措施:加强预算编制阶段的调研和论证,将预算细化到具体项目和环节,明确资金使用方向和进度安排,强化预算编制科学性。
3. “事业发展经费支出”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.75分。全年预算数为83.63万元,执行数为64.82万元,完成预算的77.51%。项目绩效目标完成情况:本年度按时实施完成事业发展经费项目,实现了年度预期目标,包括维护办公楼、院落、设备设施等,保障网信工作正常运作;租赁房屋、采购办公用品及印刷服务,满足网信工作需求。发现的主要问题及原因:根据本年工作需求,一次性完成全年印刷服务采购,采购印刷服务批次少于年初计划。下一步改进措施:后续将参考历年印刷服务采购实际,科学规划当年采购需求,精准编制采购指标,避免发生偏离。








(三)部门项目绩效评价结果
以“数字经济发展经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为94.47分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
(四)单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况
主管部门中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年3月印发了《内蒙古自治区党委网信办预算绩效管理办法》,2026年7月印发了自治区党委网信办预算绩效核心指标库,所属单位统一执行。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李伟霞 秀杰
联系电话:0471-4866987 0471-4867239
11.机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx



|
主办:中共内蒙古自治区委员会网络安全和信息化委员会办公室 内蒙古自治区互联网信息办公室
蒙ICP备19000555号
|
|